摘要:杉杉股份2020年鋰電材料業務總銷售量超10萬噸,同比增長21.05%;歸屬於上市公司股東的淨利潤28,773.21萬元,同比增長9.17%。
(湖南杉杉能源科技股份有限公司 圖片來源:企業供圖)
4月2日晚間,杉杉股份(600884)發佈2020年年度報告,公司去年度實現營業收入82.16億元,同比下降5.35%;歸屬於上市公司股東的淨利潤1.38億元,同比增長48.85%;基本每股收益0.097元。
杉杉股份主營業務收入情況(單位:元 幣種:人民幣)
年報顯示,杉杉股份2020年業績同比下降主要是因為非核心業務充電樁、儲能、服裝等虧損同比大幅增加,合計歸屬於上市公司股東的淨利潤-29,594.05萬元,虧損同比擴大13,037.26萬元,歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤-29,175.75萬元,虧損同比擴大12,142.93萬元。
而杉杉股份核心業務——鋰離子電池材料業務(以下簡稱“鋰電材料業務”)受益於下游新能源汽車市場需求的快速復甦和景氣度持續提升,實現了全年銷量和淨利潤的較高增長;鋰電材料業務總銷售量超10萬噸,同比增長21.05%;歸屬於上市公司股東的淨利潤28,773.21萬元,同比增長9.17%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤23,079.83萬元,同比增長39.10%。
具體來看,在正極業務方面,受益於小動力市場需求的快速增加及2020年下半年新能源汽車市場持續復甦回升,杉杉股份正極公司三元材料銷量同比大幅增長,全年實現正極材料銷售量30,048噸,同比增長38.44%。期內,正極公司實現主營業務收入384,871.28萬元,同比增長4.75%,實現淨利潤20,244.96萬元,同比下降27.78%,歸屬於上市公司股東的淨利潤13,896.91萬元,同比下降27.78%,業績變動主要因為受2020年上半年原材料價格下降影響,正極材料平均售價同比低於去年平均水平,單噸毛利同比下滑,同時期內非經常性損益同比減少。
在負極業務方面,2020年杉杉股份負極業務實現銷售量58,977噸,同比增長24.47%,實現主營業務收入251,795.04萬元,同比下降1.03%,收入同比下滑主要因為市場競爭激烈,導致產品平均售價同比下降。公司海外客户銷售量依然穩健,憑藉性能領先的高容量快充材料,2020年海外客户銷售量同比增長53%。
2020年,杉杉股份負極業務實現淨利潤21,230.70萬元,同比增長20.38%,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤17,497.55萬元,同比增長18.76%。淨利潤同比增長主要得益於:(1)期內包頭一體化項目一期產線全線拉通,依託內蒙古當地的電價優勢和一體化產線優勢,降本增效明顯,產品盈利能力提升顯著;(2)產品結構持續改善,毛利率水平較高的消費類產品佔比提升;(3)銷量規模提升顯著。
負極材料業績向好的同時,杉杉股份2日晚間還發布擴產公告,公司控股子公司內蒙古杉杉科技有限公司及其全資子公司內蒙古杉杉新材料有限公司,擬在內蒙古包頭投資建設鋰離子電池負極材料一體化基地項目(二期),固定資產投資金額約15.35億元,打造一體化生產基地。該項目建成後將有效填補負極材料產能缺口,緩解產能瓶頸。
在電解液業務方面,2020年公司電解液業務實現銷售量19,905噸,同比下降4.77%,銷量下滑主要係為加強信用風險管控,優化客户結構,減少了與回款能力差的客户合作。2020年公司電解液業務實現主營業務收入54,886.15萬元,同比下降4.19%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為-27.98萬元,同比大幅減虧,主要是一方面2020年下半年電解液價格上漲,毛利率有所提升;另一方面,由於應收賬款控制較好,信用減值損失同比大幅減少。此外,公司年產2,000噸六氟磷酸鋰產線逐步拉通,同時自產部分添加劑,在2020年下半年鋰鹽漲價的情況下,不僅保障了自身的原材料供應,還有效提升了電解液業務的盈利水平。
此外,2日晚間,杉杉股份還發布了業績預告,預計今年第一季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為25,000萬元到28,000萬元,與上年同期相比,將增加33,370萬元到36,370萬元。公司稱,下游新能源汽車市場景氣度延續,公司正極材料和負極材料銷售穩步放量,公司持續充分發揮自身在一體化產線、智能製造、成本管控等方面的優勢,正極和負極材料盈利能力提升。