波司登上半財年淨利增逾40%,看好冬季羽絨服銷售

新京報訊(記者 王真真)11月27日,波司登國際控股有限公司(以下簡稱“波司登”)舉辦了2020/21財年中期業績線上發佈會。波司登CFO兼副總裁朱高峯表示,期內公司業績的最大變化為自營收入比例大幅提升;基於品牌羽絨服業務在國慶和雙十一期間的銷售表現,波司登對今年12月至明年2月的羽絨服銷售增長有信心。

波司登品牌羽絨服營收同比增19.7%至27.26億元

波司登於11月26日晚間披露的截至2020年9月30日六個月的中期業績顯示,報告期內,波司登實現收入46.6億元,同比上升5.1%;權益持有人應占溢利為4.9億元,同比增加41.8%;毛利率同比增加4.3個百分點至47.8%。

朱高峯在中期業績發佈會上表示,疫情之下,波司登2020/21財年上半年能取得超預期的業績表現,公司主營業務——品牌羽絨服業務是貢獻主力。報告期內,品牌羽絨服業務營收同比上升18%至29.89億元,佔總收入的64.1%,其中羽絨服業務項下的波司登品牌收入同比上升19.7%至27.26億元,佔品牌羽絨服銷售的比例由上年同期的89.9%提升至91.2%;定位中端市場的雪中飛品牌羽絨服業務營收為1.03億元,同比上升5.2%;冰潔品牌羽絨服業務的營收為1.09億元,同比上升2.1%。

相比之下,波司登另外三項主營業務在報告期內的表現並不如意。受歐美疫情影響,波司登的貼牌加工管理業務營收同比下降8.9%至12.29億元,佔總收入的26.4%;女裝業務營收為4.12億元,同比下降18.5%,佔總收入的8.8%;多元化服裝業務營收為3130萬元,同比下降35.6%,佔總收入的0.7%。朱高峯指出,多元化服務業務營收的變化,符合公司“聚焦主航道、收縮多元化”的整體戰略方向。

品牌羽絨服業務自營收入同比增144.3%,佔比增至37.1%

此外,朱高峯指出,自營收入比例大幅提升是公司期內業績的最大變化,其中,作為波司登最大收入來源的品牌羽絨服業務,在報告期內的自營收入同比增長144.3%至11.09億元,佔品牌羽絨服銷售額的比例由上年同期的17.9%升至37.1%。

疫情背景下,波司登將“控風險、保增長”列為發展思路。線下方面,強調單店的精細化運營、降租增效及店長導購的銷售能力,在主流商圈新開形象店、大店,同時關閉低效區域的低效門店。新開門店主要為自營零售網點,同時重點加強自營銷售網點運營效率的提升。朱高峯表示,波司登未來1-2年內的渠道數量不會再有大變動,但渠道結構會有所改變。

截至2020年9月30日,波司登品牌羽絨服業務的零售網點總數較2020年3月31日淨減少202家至4664家,其中自營零售網點淨增加19家至1880家,第三方經銷商經營的零售網點淨減少221家至2784家。

波司登對冬季羽絨服銷售增長有信心

在加強線下渠道優化的同時,波司登也在積極推動新零售運營數字化轉型。2020/21財年上半年,波司登旗下全品牌線上銷售收入為5.38億元,同比上升76.4%。品牌羽絨服業務及女裝業務線上銷售的收入分別為4.9億元、4260萬元,分別佔品牌羽絨服業務、女裝業務收入的16.4%及10.3%。另據公告,今年“雙十一”波司登銷售業績亮眼,羽絨服業務線上流水同比增長超35%,其中波司登品牌線上流水同比增長超25%。4月1日至11月11日,波司登羽絨服業務線上流水同比增長超過45%,其中波司登品牌線上流水同比增長超35%。朱高峯表示,基於公司品牌羽絨服業務在國慶和雙十一期間的銷售表現,對今年12月至明年2月的羽絨服銷售增長有信心。

2020/21財年上半年,波司登的營運開支佔總收入的比例由25.2%上升0.7個百分點至25.9%,主要由於波司登在上半年財年加強了對品牌羽絨服業務的直營渠道建設,使用權資產折舊和裝修費用增加,以及上半財年直營渠道銷售僱員增加導致工資支出上升所致。

另外,報告期內,波司登的存貨週轉天數同比增加28天至200天,應收賬款週轉天數同比增加12天至98天,朱高峯表示,受新冠肺炎疫情影響,期初存貨增多,導致存貨週轉天數較去年同期上升。應收貿易賬款週轉天數上升,主要受疫情影響,公司加大對第三方經銷商的回款支持,適當延長回款週期所致。截至2020年9月30日,波司登的現金及現金等價物為17.17億元,波司登表示,公司的營運狀態健康可控。

11月27日,波司登的股價一度漲逾11%,截至發稿,波司登股價報3.32港元/股,漲幅為3.43%。

校對 柳寶慶

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