樂居財經 鄧如菲 2月20日,據深交所,浙江海森藥業股份有限公司(以下簡稱“海森藥業”)披露首次公開發行股票並在主板上市招股説明書(申報稿)。
2019年、2020年、2021年及2022年1-6月,海森藥業各期研發費用金額分別為942.02萬元、1082.56萬元、1206.82萬元和580.10萬元,佔營業收入的比例分別為3.53%、3.80%、3.10%和2.74%。截至招股説明書籤署之日,公司在研產品14項,涉及原料藥和製劑。
由上表可見,報告期內,海森藥業研發費用率低於同行業可比上市公司平均水平,主要系公司為非上市公司,資金實力相對較弱。
2019年、2020年、2021年及2022年1-6月,公司向前五大客户的銷售金額佔主營業務收入的比例分別為20.22%、36.71%、39.86%和43.03%。報告期內,公司前五大客户的集中度逐步提升。如果公司客户集中度進一步提升,產生對重大客户依賴的情形,則將對公司的業務穩定性造成不利影響。
海森藥業是一家專業從事化學藥品原料藥及中間體研發、生產和銷售的高新技術企業。經過多年的發展,公司已經形成了以消化系統類、解熱鎮痛類和心血管類原料藥為主,以抗抑鬱類、抗菌類等原料藥為輔,同時以抗病毒類、非甾體抗炎類等特色原料藥與製劑為預備的產品體系。
文章來源:樂居財經