中國證券業協會發布《證券公司內部審計指引》

【中國證券業協會發布《證券公司內部審計指引》】中國證券業協會制定發佈《證券公司內部審計指引》。《內審指引》強化了黨對證券公司內部審計工作的領導,在證券公司內部審計工作實踐的基礎上,明確證券公司內部審計範圍,規定內部審計組織架構,規範內部審計工作流程,加強內部審計結果運用,進一步推動證券公司建立健全內部審計制度,完善內部審計監督體系,加強內部審計人員隊伍建設,提高內部審計工作效能。考慮到證券公司按照《內審指引》健全組織架構、完善制度機制需要一定時間,《內審指引》設置了過渡期,自2024年1月1日起正式實施。(中新經緯APP)

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