禾望電氣第二季度淨利潤同比大跌65.71% 一股東同步披露減持計劃

禾望電氣8月28日公佈2021年半年報,在連續幾個季度保持高速增長後,今年上半年公司業績卻突然由增轉降。根據中報資料,上半年公司實現營業收入7.98億元,同比下降10.29%;實現淨利潤9834.66萬元,同比下降20.99%;扣非後淨利潤8771.1萬元,同比下降23.05%。

第二季度淨利潤大幅下降逾6成

從各項核心財務指標看,上半年禾望電氣總體經營保持平穩。其中上半年公司銷售毛利率為39.02%;銷售淨利率12.33%,兩項資料較一季度出現明顯下滑,但和前幾年同期相比仍保持穩定。

此外,今年上半年公司應收賬款週轉天數為236.78天,比今年一季度及去年同期也都有所下降,但存貨週轉天數則從去年同期的221.7天大幅增加至292.73天,公司經營效率稍有下滑。

整個上半年業績的下降,主要出現在第二季度。今年一季度公司實現營收3.38億元,同比增長14.37%;一季度淨利潤6567.04萬元,同比增長125.1%;而到了第二季度公司僅實現淨利潤3267.62萬元,同比大幅下跌65.71%;扣非後淨利潤更同比下跌70.64%。

而對於第二季度及上半年整體業績下降的原因,禾望電氣並未在公告中說明。不過在風險說明中,禾望電氣表示,隨著產品技術的不斷成熟、產品結構型別的調整和市場競爭的加劇,目前公司現有產品按照每單位功率裝機容量計算的平均價格呈逐年下降趨勢。公司產品銷售價格下降的幅度大於原材料採購價格下降帶來的產品成本的下降。

除了不斷降低外部採購價格 之外,公司依靠較強的技術和研發實力,在保證產品效能和質量的前提下,透過不斷 最佳化產品方案設計,持續降低產成品的物料成本,實現了公司主要產品毛利率的基本穩定。但如果產品價格快速下降,或者公司不能夠持續降低原材料採購價格,或者不能夠在行業技術水平不斷升級、生產工藝持續改進的背景下保持研發和技術上的領先優勢,實現對產品設計方案的不斷最佳化,或者不能夠根據市場需求的變化不斷地開發出技術 含量和毛利率水平較高的新產品,均可能導致風電變流器產品的毛利率以及公司產品綜合毛利率下降,對公司盈利能力造成不利影響。

此外,如果公司主動調整競爭策略,透過下調產品價格以獲取更大的市場份額, 也可能導致公司產品的毛利率下降,對利潤率水平造成不利影響。

半年報披露之際 一股東同步披露減持計劃

值得注意的是,在半年報披露之際,禾望電氣也同步披露了股東減持計劃。公告顯示,股東夏泉波持有公司股份11,247,000 股,約佔公司總股本的2.58%。東夏泉波計劃透過集中競價交易或大宗交易的方式減持合計不超過1,250,000股(透過集中競價方式減持可於公告披露日起十五個交易日後進行;透過大宗交易方式減持可於公告披露日起三個交易日後進行),即合計減持比例不超過公司總股本的0.29%。

公開資料顯示,禾望電氣主營業務包括風電變流器、太陽能光伏逆變器、通用型和工程型變頻器等電力電子裝置的研發、製造、銷售和服務。今年以來,得益於A股市場中資金對光伏和新能源的追捧,從5月份開始,禾望電氣股價持續上升,從5月11日收盤價11.87元計算,到上週五收盤為止,三個半月的時間裡禾望電氣股價累計上漲超過120%。

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