2023年5月7日海亮股份(002203)发布公告称公司于2023年5月5日召开业绩说明会。
具体内容如下:
问:可以简要介绍一下“海亮大脑”建设吗?
答:您好!“海亮大脑”通过人工智能和管理驾驶舱,对企业的各项数据进行个性化分析和呈现,帮助企业管理层快速了解企业的运营状况、智能化预测业务趋势和进行风险预警。通过人工智能和知识管理的结合,解决人和机器之间的信息鸿沟,实现企业全域的知识积累,深层次构建知识体系与知识隐性关系的挖掘,提升业务决策效率。通过管理驾驶舱和知识库的建设及配套的体制建设,加速推进数字化转型进程。谢谢!
问:年报显示公司通过自建与并购等方式布局全球生产基地,请自建与并购的比例是如何的?如何降低自建的成本?
答:您好,公司通过并购布局全球生产基地产能规模占总产能规模的比例约为三分之一。公司将发挥团队管理优势,持续加大装备及工艺创新研发投入,充分借助和全面应用先进研发成果、加速技术迭代;发挥全球供、产、销的供应链优势及精细化管控优势,提升建设项目管理能力,科学组织并优化施工,缩短项目建设周期,降低建设期财务费用,推动自建项目成本的持续下降。谢谢!
问:请下调未来铜管销量的考量是什么
答:您好,近几年全球与中国的经济环境、市场环境与行业环境都发生了巨大的变化,之前公司规划纲要中的部分内容已经不适合目前的经济与行业现状。公司新一届董事会及经营管理层通过对未来经济、市场与行业调研与分析,结合公司目前实际情况与行业竞争力,对公司 2025 年发展战略规划纲要进行了重新梳理与讨论。
公司是全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业。还将凭借优秀的团队能力,先进的工艺技术创新研发能力,精细化管控能力,全球供、产、销的供应链能力,实现公司产品成本持续下降。通过成本优势不断扩大,引领行业在各国法律法规的框架内进行集中,实现供求关系逐步平衡,公司细分市场份额稳步提升。随着,公司全球市场份额不断提升,销售加工费逐步升,品牌溢价日益凸现,确保盈利能力持续增长。同时,顺应新能源汽车及储能市场发展机遇,锂电铜箔作为公司重点发展的产品,在短短一年多的时间里,已形成行业内巨大优势,力争在 2027 年成为全球最大的铜箔生产企业。此外,我们还将面向新能源车、绿电、6G 等新兴领域的新材料需求,加强前瞻性研发和布局,在新材料领域,抢占新高地、抢抓新机遇。为此调整了未来三年(2023年-2025年)的产品销量目标。谢谢!问:请介绍一下 22 年铜管铜棒的销量,铜管成本大幅下降后的竞争策略,基于什么考虑下调未来三年销量目标,未来 3 年铜管海外销售目标,谢谢
答:您好,1、2022 年公司实现铜加工行业产品销量 86.45万吨;2、公司 2022年境外销售收入占营业收入比例达 37.67%,公司积极调整市场结构,充分利用全球多品牌、多基地优势,大力拓展海外市场和国内终端市场,搭建线上销售平台,不断丰富销售渠道;3、近几年全球与中国的经济环境、市场环境与行业环境都发生了巨大的变化,之前公司规划纲要中的部分内容已经不适合目前的经济与行业现状。公司新一届董事会及经营管理层通过对未来经济、市场与行业调研与分析,结合公司目前实际情况与行业竞争力,对公司 2025 年发展战略规划纲要进行了重新梳理与讨论。
公司是全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业。还将凭借优秀的团队能力,先进的工艺技术创新研发能力,精细化管控能力,全球供、产、销的供应链能力,实现公司产品成本持续下降。通过成本优势不断扩大,引领行业在各国法律法规框架内进行集中,实现供求关系逐步平衡,公司细分市场份额稳步提升。随着,公司全球市场份额不断提升,销售加工费逐步升,品牌溢价日益凸现,确保盈利能力持续增长。同时,顺应新能源汽车及储能市场发展机遇,锂电铜箔作为公司重点发展的产品,在短短一年多的时间里,已形成行业内巨大优势,力争在 2027 年成为全球最大的铜箔生产企业。此外,我们还将面向新能源车、绿电、6G 等新兴领域的新材料需求,加强前瞻性研发和布局,在新材料领域,抢占新高地、抢抓新机遇。 为此调整了未来三年(2023年-2025年)的产品销量目标。谢谢!问:海亮是受国内锂电池头部企业的邀请一同出海构建锂电池产业链的吗?相关企业是否承诺大致的订单量?
答:您好,中国动力电池头部企业为贴近市场,规避贸易壁垒风险,降低关税和运输成本,寻求享受欧美动力电池本土化政策红利,积极寻找海外生产基地,并构建全球供应链,急迫需要国内铜箔等供应商一并前往海外建设生产基地。国内动力电池行业头部十分看重公司国际化经营能力和发展铜箔战略定力,积极邀请海亮成为其海外铜箔供应。谢谢!
问:公司未来 1-3 年有无新募投项目?预期实现产量目标?
答:您好,公司已有募投项目已公告,如未来有新的募投项目公司会及时披露。谢谢!
海亮股份(002203)主营业务:铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。
海亮股份2023一季报显示,公司主营收入194.73亿元,同比上升4.84%;归母净利润3.33亿元,同比上升6.77%;扣非净利润3.25亿元,同比上升40.48%;负债率63.2%,投资收益4420.75万元,财务费用8792.81万元,毛利率3.94%。
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级2家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为14.91。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4956.01万,融资余额减少;融券净流出20.22万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海亮股份(002203)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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