已申報卻顯示未申報?這次聊聊印花税按季申報這件事
近期,税小皖在辦税服務廳瞭解到許多按季申報印花税的納税人遇到這樣的問題——印花税明明已經申報了,系統卻提示未申報!
細節做到位,申報so easy !下面跟着税小皖一起來看看怎麼解決這個問題吧!
步 驟 一:
進 入 主 界 面
登錄國家税務總局安徽省電子税務局門户網站,進入主界面。
步 驟 二:
查看【税(費)種認定信息】
選擇【我的信息】→點擊【税(費)種認定信息】。
該企業的印花税有三項是按季度繳納的,掌握了這些信息以後,就可以返回首頁啦。
步 驟 三 :
進 行 印 花 税 申 報
1.首頁【我的待辦】→事項名稱欄找到【印花税】→點擊【辦理】。
2.進入【財產和行為税合併納税申報】引導頁,申報信息按照税種找到【印花税】,點擊【税源採集】。
3.進入印花税税源信息報告頁面,選擇正確的税款所屬起止期(舉例:按季申報選擇2021-01-01—2021-03-31),點擊【查詢】→點擊【申報】,自動跳轉到【財產和行為税合併納税申報】引導頁。
如果點擊【查詢】按鈕後,沒有信息自動帶出,點擊【新增】按鈕,出現如下界面:
且在上述界面中的【税款所屬期起】和【税款所屬期止】中選擇正確的季度日期後,若下方無信息帶出,請您手動添加。
手動添加:在按期申報欄中,點擊【添加】,參照第二步中【税(費)種認定信息】增加相應【税目】欄,【應納税憑證書立(領受)日期】選擇所屬期內日期,【計税金額或件數】按照實際情況錄入(舉例:若企業的印花税為零申報,【計税金額或件數】欄錄入0)。
點擊下方【保存】,跳轉到印花税税源信息報告頁面。
4.在【財產和行為税合併納税申報】引導頁,右上角【税款屬期】選擇正確的所屬期,點擊左上角【下一步】按鈕。
特別提醒:按照季度申報印花税的情形,一定要點開下拉框選擇【1-3月份(1-1至3-31)】。這裏一定要更改哦!
5.進入最終的申報界面。核對信息,確認無誤後,點擊左上角【申報】,跳轉到繳納税款界面,按照提示繳納税款,申報完成。
注意:若企業的印花税為零申報,則無需繳納税款。請根據實際情況進行信息核對!
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來源:國家税務總局安徽省税務局
編髮:國家税務總局淮北市税務局
納税服務中心(税收宣傳中心)
【來源:淮北税務】
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