北京時間11月19日,秦淮數據集團(Nasdaq:CD)公佈了上市後的首份財報。根據財報發佈後的電話會議披露,Q3期間,秦淮數據集團服務全球領軍企業真實需求增長能力繼續增強,新增全球領軍者企業IT容量訂單超過100兆瓦。其中,某人工智能領軍企業訂單增長103兆瓦,超大規模數據中心集羣化、生態化發展能力進一步增強。
從IT規模來看,秦淮數據集團同比增長明顯。根據財報,截至2020年9月30日,秦淮數據集團運營IT容量248兆瓦,同比增長108%,在建IT容量226兆瓦。新增需求方面,除前述人工智能領軍企業新增的103兆瓦訂單外,在馬來西亞和印度也分別與多個國際領先雲服務企業簽訂超大規模數據中心訂單。
特別是在印度、東南亞等新興市場國家及區域,秦淮數據集團是唯一在上述地區擁有業務的國內中立第三方數據中心企業。依託於紮實的中國製造+中國智造帶來的供應鏈成本優勢,秦淮數據集團適度超前在戰略區域快速複製落地了新一代超大規模數據中心模式,以服務國際互聯網、雲科技領先企業用户的真實需求。
秦淮數據集團還在電話會議中首度披露了用電量、電價成本以及平均造價等業務核心能力關鍵數據。截至三季度末,秦淮數據集團用電量達7.2億度,前三季度平均電價0.47元/度。平均造價方面,集團已交付數據中心平均造價低於300萬美元每IT兆瓦。
尤其在綜合能源服務能力和裝備製造能力上,截至目前,秦淮數據集團取得突破性進展:預製方艙式110KV變電站在山西大同運行,是國內最大的自建數據中心專屬變電站;預製蒸發冷凍水單元在中國首次大規模應用於數據中心;支持40KW超高密算力機櫃運行的預製末端精密風牆單元上線運行;適配各類算力集羣的預製末端母線單元也大大降低了數據中心建設成本。在電話會議中,秦淮數據集團表示,未來將繼續堅持聚焦客户真實需求、解決行業關鍵問題,不斷夯實核心能力,堅持自身的戰略定力和執行力。
根據財報,Q3期間,秦淮數據集團總營收為4.675億元人民幣,同比增長64.5%。不按照美國通用會計準則,調整後EBITDA(即未計入利息、税費、折舊和攤銷的淨利潤)2.28億元人民幣,同比增長143.3%;經調整EBITDA利潤率48.8%,同比增長15.8個百分點,盈增效應明顯。