中新經緯11月3日電 題:用友網絡淨利大降轉虧,成本控制能力亟待提高
作者 張雪峯 財經評論員
近日,用友網絡發佈了2023年第三季度報告,前三季度營收為57.08億元,同比增長2%;淨虧損為10.3億元,扣非後淨虧損為11.36億元。
用友網絡是一家企業管理軟件和雲服務提供商,雲服務業務是公司主要收入來源。雲服務業務在前三個季度實現收入39.48億元,同比增長11.3%,而第三季度的收入更是達到了16.01億元,同比增長28.4%。
儘管營收表現良好,但用友網絡淨利潤卻出現顯著下降。前三季度,公司歸母淨利潤為-10.30億元,同比下降90.99%。扣非歸母淨利潤為-11.36億元,同比下降110.37%。雖然第三季度的歸母淨利潤出現了增長,但仍然為負值,為-1.85億元,同比增長34.7%。扣非歸母淨利潤為-1.96億元,同比增長41.23%。這是因為公司在業務組織模式升級過程中,前三個季度的營業成本和銷售、研發及管理費用相比去年同期增加較多。這個問題需要公司管理層重點關注,以確保成本控制和盈利能力的提高。
2023年前三個季度用友網絡的毛利率為49.69%,同比下降了4.61個百分點。這表明營業成本的增加對毛利率產生了不利影響,公司需要節省成本結構,尋找降低成本的方法,以提高毛利率和盈利能力。
成本結構方面,公司銷售費用率在前三個季度增加了4.7個百分點,為30.29%,管理費用率為13.99%,同比下降了0.2個百分點,研發費用率為26.19%,同比下降了0.33個百分點。這表明公司在銷售方面的投入有所增加,但在管理和研發方面的投入相對較少。為了提高盈利能力,公司可能需要優化資金分配,確保在不同領域的支出更加均衡。
2023年前三季度用友網絡簽約合同金額為53.4億元,同比增長10.3%。單獨看第三季度合同簽約金額為22.2億元,同比增長22.3%。這表明公司的簽約合同穩步增長,客户對擁有網絡產品和服務持續表現出興趣和信任,這也是公司未來穩定營收的有力支持。2023年前三季度,公司新增雲服務付費客户數為9.27萬家。截至報告期末,雲服務累計付費客户數為66.42萬家,這表明公司的雲服務產品吸引了越來越多的客户,增加了公司的市場份額。隨着數字化轉型的推進,企業對雲服務的需求或不斷增加。
用友網絡在2023年上半年度已面臨挑戰,當時的營業收入和淨利潤雙降,盈利能力、償債能力和現金獲取能力均不佳。前三個季度在淨利潤方面的下降更需要引起關注,企業要進一步探索解決辦法,還需要高度關注盈利能力的恢復、資金流動性和業務增長的機會,提高綜合競爭力和投資者信心。(中新經緯APP)
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