中新經緯3月16日電 據央行網站消息,人民銀行召開2023年內審工作會議。其中提到,要進一步提高審計質量。
會議認為,2022年人民銀行內審部門攻堅克難,務實創新,加強重點領域審計監督,持續推動審計整改,有力促進了人民銀行更加有效貫徹落實重大政策、更加規範行使行政權力、更加合規高效使用公共資金、更高質量提供金融服務和加強金融管理,內審工作取得顯著成效。
會議強調,人民銀行各級內審部門要準確把握內部審計的職責定位,發揮好內部審計在建設現代中央銀行制度中的作用。要圍繞中央有關金融工作的要求開展審計監督,深化貨幣政策操作、金融風險防範、金融管理與服務等領域的審計,促進完善機制、規範管理、深化改革。要立足財務收支真實合法效益審計這一主責主業,推動財務管理提質增效,充分發揮內部審計在全面從嚴治黨中的作用。要以內部審計推動各級行、各單位黨委層層壓實整改責任,推動各級業務主管部門規範條線管理,健全風險防範長效機制。
會議要求,要堅持問題導向,進一步做好審計規劃,在常態化監督的同時,加強對管理薄弱單位的監督力度,形成更為有效的審計全覆蓋。要進一步提高審計質量,按照“三個區分開來”的要求,正確把握改革發展中出現的新情況新問題,確保審計評價公正客觀。要加強審計成果綜合利用,進一步用好審計成果。要堅持走研究型審計道路,加強普遍性苗頭性問題的分析研究,以改革的思維提出改進建議,發揮好審計“治已病、防未病”的作用。要進一步加強審計隊伍建設,努力打造信念堅定、為民服務、業務精通、作風務實、敢於擔當、清正廉潔的高素質專業化內部審計隊伍,為建設現代中央銀行制度作出更大貢獻。(中新經緯APP)