2021年9月8日金田銅業(601609)發佈公告稱:招商證券李玲、華泰保險資管匡恆、西部利得梁曉明、長江養老李宜蔚、凱豐投資童帥、太平養老邱培宇、中歐基金李波、人保資產華旭橋、匯添富胡靜霆、工銀瑞信計瑾、萬聯證券劉曉菲、交銀施羅德基金曾怡珺、天風證券喬敏、中銀資管葉志成、泰康資管任翀、財通資管鄭子宏、恆越基金郭祝同、興全基金劉平,虞淼,高羣山,朱喆豐於2021年8月1日調研我司,本次調研由副總經理、董事會秘書 丁星馳,證券事務代表 魏馭時負責接待。
本次調研主要內容:
投資者關係活動主要內容介紹
1、公司上半年業績情況上半年,公司以十四五戰略為指引,積極推進產能建設項目,努力拓展銅產品以及磁性材料在新能源、新基建等領域的應用,實現了產量和利潤的大幅提升,取得了較好的經營業績。公司實現主營業務收入341.31億元,同比增加93.65%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.73億元,同比增長50.75%。其中銅及銅合金材料總產量達到75.38萬噸,同比增長30.11%;磁性材料實現主營業務收入4.31億元,同比增長73.79%,淨利潤0.51億元,同比增長61.86%。在報告期內,公司IPO募投項目產能不斷提升,可轉債募投項目進展順利,其他基地建設項目均按照計劃推進,為十四五戰略達成奠定了產能基礎;公司加大在新能源、風電、光伏等領域的開拓,報告期內,公司銅產品在新能源汽車、風力發電、特高壓及5G等重點領域應用突破1.75萬噸;其中應用於新能源汽車領域的產品銷量同比增長94%,應用於風電發電領域的產品銷量同比增長52%,應用於特高壓領域的產品銷量同比增長20%;公司電磁線扁線產品已進入知名新能源汽車企業供應商體系,現已進入量產階段;高精度銅帶產品已經成功進入國際知名電機供應商體系,應用於新能源汽車電機等領域;同時公司完成了上市後首輪限制性股票的發行和登記,使核心員工與公司形成利益共同體,為公司十四五戰略目標的達成奠定組織人才基礎。
2、相比其他同行業公司,金田銅業的競爭優勢有哪些?答:(1)文化優勢。金田銅業堅持誠信,是一家有願景、有使命擔當的企業,致力於打造百年企業、為現代工業文明做貢獻;公司專業專注,穩健發展,保持了高質量的業績增長。(2)產品規模以及協同優勢。公司作為國內銅加工行業龍頭企業具有產銷規模優勢,在未來行業整合中佔據優勢地位;公司產品結構完整,產品協同優勢明顯,可以滿足下游客户一站式採購需求。(3)技術研發及智能製造優勢。公司具備雄厚的技術儲備與研發實力,擁有國家級企業技術中心、國家級博士後科研工作站,致力於新能源、新基建、新消費領域的研發,保證了產品的競爭優勢;同時積極引進國際一流裝備,廣泛應用數字化技術,積極打造智能製造標杆工廠,為公司未來高質量發展奠定基礎。(4)運營管理優勢。公司存貨、應收款週轉率較高,體現出優秀的運營管理優勢;公司募集資金項目高效推進,體現了公司較強的項目規劃實施以及執行能力;公司建立了完備的制度流程體系,並通過信息系統固化,形成了紮實有效的風險管控機制。
3、公司產能規劃以及建設情況答:截止目前公司銅產品產能規模約160萬噸,隨着可轉債項目的投產,2022年產能將達到200萬噸;新產能的投產有利於鞏固公司行業龍頭地位,同時提升公司產品在新基建、新能源、新消費等領域的應用,推進公司產品升級。公司目前稀土磁性材料產品產能為5000噸,公司在包頭建設8000噸稀土永磁材料項目,項目達產後公司稀土永磁產品產能將達到13000噸。
4、公司新能源扁線業務情況?答:扁線是公司電磁線業務的一個細分產品,目前公司扁線產品主要運用於新能源領域。公司新能源汽車用扁線產品已進入知名新能源汽車企業供應商體系,並進入量產階段。
5、公司未來扁線產品的擴產計劃如何?答:公司目前積極規劃並擴建電磁線扁線產能,計劃在2022年使新能源汽車用扁線產品產能達到2萬噸,進一步擴大公司產品在新能源汽車領域的應用。隨着下游新能源廠商扁線電機需求持續增長,公司將根據市場情況決定後續擴產計劃。
6、扁線毛利是否會比一般圓線產品毛利更高?答:公司新能源汽車用扁線產品已進入知名新能源汽車企業供應商體系,並進入量產階段。新能源汽車驅動電機用扁線總體毛利於高於圓線產品。
7、公司稀土永磁材料業務情況?答:公司稀土永磁產品廣泛應用於風力發電、新能源汽車、工業電機、消費電子等領域,與公司銅產品具有較高的協同效應。目前公司稀土永磁材料產能為5000噸,公司在包頭擬建8000噸稀土永磁材料項目,項目分2期建設,預計分別在
2023、2024年投產,目前已經進行土地招拍掛階段。今年上半年,公司稀土磁性材料實現主營業務收入4.31億元,同比增長73.79%,淨利潤0.51億元,同比增長61.86%。
8、公司資產週轉率比較高,如何做到高週轉?答:首先是企業文化。公司以"創造客户價值、打造百年公司、成為行業標杆、為現代工業文明做貢獻"為使命願景,多年來持續提升運營管理水平,提高資產的利用效率和週轉速度;二是公司制度流程體系完善,並通過信息化、數字化手段持續優化採購、生產、銷售、倉儲物流等業務環節,提高供、產、銷協同效率;三是重視風險管控,公司加強應收賬款、存貨風險管控,持續優化客户供應商結構,降低經營風險。
9、公司新增產能的市場定位如何?答:公司年產8萬噸熱軋銅帶項目、年產5萬噸高強高導銅合金棒線項目、廣東金田銅業高端銅基新材料項目均定位於中高端應用,有利於優化產品結構,提高公司的毛利水平。
10、公司發展戰略如何?答:公司多年來堅持戰略引領,十三五期間,公司在IBM的指導下編制了戰略發展規劃,相關目標均已達成;2020年,公司在波士頓諮詢公司的指導下,完成了十四五戰略規劃的編制。十四五期間,公司一方面積極擴大銅產品及磁性材料產能,提高市場佔有率,努力成為世界銅加工產品及先進材料專家;同時,搶抓新基建、新能源、新消費的市場機遇,加快市場和客户的升級。
金田銅業主營業務:有色、黑色金屬壓延、加工;砂輪、電線、電機、五金、閥門、電子元件、緊固件的製造、加工;漆包線,電解銅,銅棒、板、帶、絲、管,磁性材料、不鏽鋼製品的製造、加工(限分支機構經營);機電設備(除轎車)、包裝材料、五金、交電、百貨的批發、零售、代購代銷;貴金屬及黃金製品的銷售;廢銅、廢不鏽鋼、化工原料(除化學危險品)的回收;金屬測試、計量、倉儲服務;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物或技術除外。
金田銅業2021中報顯示,公司主營收入374.35億元,同比上升101.27%;歸母淨利潤3.73億元,同比上升50.75%;扣非淨利潤3.43億元,同比上升43.32%;負債率60.96%,投資收益-7157.24萬元,財務費用1.46億元,毛利率3.48%。