部門預算審計“催生”12項新制度

本報訊(融媒體記者 黃琳燕 楊欣) 記者近日從市審計局獲悉,截至目前,針對2019年度南京市部門預算執行審計查出的問題,相關預算單位已經全部整改到位,並促進出臺12項制度,涉及健全支出定額體系、完善制度檔案設計、加強國有資產管理等多方面。

在今年同級財政審計中,市審計局對全市99家一級預算單位開展了2019年度南京市部門預算執行審計,其中,對39家政府組成部門和部分重點單位進行了現場審計。

經過3個多月“橫向資料聯絡、縱向現場延伸”的審計調查,審計部門精準查出一般性支出控制不嚴、定員定額管理有待完善和政府採購政策執行不到位等10大類74個問題,並提出審計建議促進相關部門整改到位。

針對查出的問題,審計部門制定問題整改“清單”,明確責任單位、整改時限、整改建議等具體要求,向各相關單位下達審計整改通知書27份、審計決定書8份,同時對責任單位進行“掛號”“銷號”登記,形成問題整改閉環。

在向相關部門下達整改“清單”的同時,審計人員還主動對接被審計單位,累計電話回訪54次,解答整改疑問103個,用優質的服務確保整改措施有力、問題糾正到位。

隨著審計整改清單陸續下達,相關預算單位高度重視,目前已將問題全部整改到位,同時將審計提出問題的解決辦法融入制度細節,分別從健全支出定額體系、完善制度規範設計、加強國有資產管理等方面予以整改規範,先後出臺12項制度性檔案,累計收回各項資金1.71億元。

“制度的出臺,可以讓財政資金規範管理更加有章可循,對於政府權力規範執行和財政資金提質增效有著重要意義。我們就是要用審計整改去紮緊‘錢袋子’,推動政府部門實實在在過好‘緊日子’。”市審計局行政處相關負責人表示。

下一步,市審計局將持續做好審計整改“後半篇文章”,堅持問題導向,推動完善制度機制,形成長效機制。同時加強部門協作,形成整改督查合力,促進審計整改工作取得實效。

作者:黃琳燕 楊欣

來源:南京日報

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