挖貝網 6月2日,中衡股份(832138)近日發佈2019年年度報告,2019年公司實現營業收入115,044,380.68元,同比增長1.19%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-4,423,546.17元,較上年同期由盈轉虧。
報告期末公司總資產為115,540,197.52元,較期初下滑2.16%;歸屬於上市公司股東的淨資產為70,425,742.89元,較期初下滑12.43%。
據瞭解,報告期內,營業收入同比增幅1.19%,營業收入同比增長了134.98萬元。從絕對數上分不同產品線分析,營業收入的增長主要是保險公估業務增長的帶動。
營業成本同比增幅為16.70%;遠超營業收入的同比增幅;同比增長了1132.59萬元。主要是人工費用增長。同比發現營業成本佔營業收入比例有較大的增長,營業成本率同比上升了9.14%,是造成營利毛利下滑的最主要原因。分析原因為:(1)為提升案件處理時效,調整一線案件處理人員績效;同時新增案件處理輔助人員數量和績效,是造成營業成本增長的主要原因。(2)報告期內調整業務管理模式,各級管理人員直接參與業務拓展與處理,費用調入營業成本。(3)新市場的拓展期成本費用投入沒有帶來預期相應營業收入的增長。
業務毛利率同比下降9.14%,主要原因成本投入未帶來營業收入預期的增長,導致營業成本佔營業收入比例過高造成的。
挖貝新三板資料顯示,中衡股份主要從事保險標的承保前和承保後的檢驗、估價及風險評估,對保險標的出險後的查勘、檢驗、估損理算及出險保險標的殘值處理,風險管理諮詢等保險中介服務。