(全球TMT2021年8月30日訊)中國通信服務股份有限公司(“中國通信服務”或“公司”連同其附屬公司“集團”),公佈截至二零二一年六月三十日止的未經審核之中期業績。
經營業績
二零二一年上半年,集團經營收入實現人民幣64,099百萬元,同比增長19.1%。經營成本為人民幣57,266百萬元,同比增長19.5%。經營毛利為人民幣6,833百萬元,同比增長15.8%。毛利率為10.7%,同比下降0.3個百分點。集團結合疫情防控和業務發展需要,利用數字化手段對外開展營銷、對內提升企業運營效率,銷售、一般及管理費用為人民幣5,497百萬元,佔經營收入比重為8.6%,同比下降0.3個百分點。本公司股東應占利潤為人民幣1,811百萬元,同比增長14.1%,淨利潤率為2.8%,同比下降0.1個百分點。每股基本盈利為人民幣0.262元,同比增長14.1%。自由現金流[為人民幣-1,515百萬元,同比有所改善。
中國通信服務董事長張志勇表示:“二零二一年上半年,集團緊緊抓住全國疫情防控取得重大戰略成果的有利時機,在深入推進復工復產的同時,持續踐行‘價值引領、穩中求進、高質量發展’總路線,圍繞新基建、數字經濟、智慧社會發展帶來的重要機遇,發揮‘新一代綜合智慧服務商’優勢,加快市場拓展和戰略佈局,取得了良好的經營業績。其中,國內非電信運營商集團客户(‘國內非運營商集客’)市場發展實現速度、效益雙提升,國內電信運營商客户市場實現恢復性增長,企業科技創新能力進一步增強。與此同時,集團加快國企改革步伐,在引入戰略投資者方面取得了實質性突破,為企業後續發展積蓄了新的動能。”
市場拓展
國內非運營商集客市場
二零二一年上半年,國內非運營商集客作為集團第一大客户羣,保持了強勁的增長態勢,是集團業績增長第一驅動力。該客户市場收入實現人民幣29,270百萬元,同比快速增長34.0%,佔經營收入比重為45.7%,同比提升5.1個百分點。國內非運營商集客市場的快速增長有效保障了企業整體良性發展。二零二一年上半年,集團進一步加強科技研發投入和智慧類產品迭代開發,突出“顧問+僱員+管家”的服務模式和“平台+軟件+服務”[的綜合能力優勢,聚焦政府、電力、交通、建築等重點行業,全力開拓智慧化行業應用、專網建設、數據中心、城市軌道交通、工業互聯網等重點項目,來自國內非運營商集客市場新籤合同額同比增長接近20%,集團在該客户市場後續發展動力充足。
國內電信運營商市場
國內電信運營商客户市場方面,集團抓住5G、數據中心、雲網融合、網絡信息安全等市場機遇,堅持“CAPEX 與 OPEX+ 智慧應用”[發展策略,支撐客户轉型、為客户提供多場景信息化服務,來自該市場收入上半年實現恢復性增長,為人民幣33,452百萬元,同比增長9.5%,佔經營收入比重為52.2%。其中,來自中國電信的收入實現人民幣19,121百萬元,同比增長11.4%,佔經營收入比重為29.8%,來自中國電信以外的國內電信運營商客户收入實現人民幣14,331百萬元,同比增長7.1%,佔經營收入比重為22.4%。
海外市場
受全球疫情爆發持續影響,集團部分海外項目開工與工程進度有所滯後,來自海外市場收入實現人民幣1,377百萬元,同比下降4.2%,佔經營收入比重為2.1%。雖然海外業務拓展受疫情影響較為嚴重,但集團利用“+遠程”、“+線上”等多種數字化手段開展海外項目營銷工作,在東南亞、中東、非洲等地區努力拓展總包大項目。如海外疫情形勢好轉,將逐步推進儲備項目開展。
業務發展
電信基建服務
二零二一年上半年,集團電信基建服務收入實現人民幣34,547百萬元,同比增長19.0%,佔經營收入比重為53.9%。其中,來自國內非運營商集客的該項收入實現人民幣15,849百萬元,同比高速增長41.7%,來自國內電信運營商客户的該項收入實現人民幣17,583百萬元,同比增長5.0%,來自海外客户的該項收入實現人民幣1,115百萬元,同比增長0.6%。通過創新轉型、大力開拓國內非運營商集客市場,集團為電信基建服務業務開闢了新的增長來源。
業務流程外判服務
集團業務流程外判服務收入實現人民幣19,787百萬元,同比增長16.7%,佔經營收入比重為30.9%。集團持續深耕來自國內電信運營商OPEX業務,助力客户維護以5G和云為核心的新型信息基礎網絡,網絡維護業務收入同比增長8.1%。在國內疫情得到有效控制後,集團搶抓現代供應鏈產業發展機遇,加強市場開拓,來自供應鏈業務收入同比快速增長29.1%,對業務流程外判服務整體收入增量貢獻達到51.3%。通用設施管理(物業管理)業務收入同比增長16.8%。商品分銷業務收入同比增長16.9%,佔經營收入比重為3.3%,同比降低0.1個百分點。
應用、內容及其他服務
集團以科技創新驅動業務發展成效明顯,應用、內容及其他服務收入實現人民幣9,765百萬元,同比快速增長24.6%,佔經營收入比重為15.2%,與去年同期相比提升0.6個百分點。集團把握社會數字化轉型機遇,發揮自身軟件開發能力和人才優勢,應用、內容及其他服務主要業務[6]收入同比增速高於全國軟件業務收入[7]同比增速2.1個百分點。其中,系統集成業務收入同比增長27.0%,軟件開發及系統支撐和增值服務業務收入亦同比分別增長22.8%、19.8%。
國企改革
集團積極推進企業改革,自二零一八年起,被列入國企改革“雙百企業”名單。立足新發展階段,為構建新發展格局,集團三年來不斷尋找具有戰略協同性和業務互補性的戰略投資者,通過與控股股東中國電信集團有限公司協商以及在其支持下,於二零二一年上半年取得突破性成果。
二零二一年六月,集團接到中國電信集團有限公司通知,其將所持166,000,000股內資股股份(佔集團已發行總股本的2.40%)無償劃轉至國網信息通信產業集團有限公司(“國網信通產業集團”)。在股份劃轉有關程序完成後,國網信通產業集團將正式成為集團戰略性股東。集團亦與國網信通產業集團訂立數字新基建戰略合作框架協議。
此外,集團全資子公司中通服供應鏈管理有限公司(“供應鏈公司”)在二零二一年六月成功引入了四家戰略投資者[,戰略投資者向供應鏈公司合計注資人民幣900百萬元,注資完成後,戰略投資者合計持有供應鏈公司擴大股本後約26.015%股權。
展望未來
在國內非運營商集客市場,集團將深耕政府、電力、交通、建築、互聯網等重點行業和長三角、粵港澳、京津冀等重點區域,利用自身智慧類業務產品集,持續開拓5G、數據中心、物聯網、工業互聯網為代表的新基建業務。藉助與電信運營商多年良好的合作關係,發揮協同優勢,共同為社會客户提供更優質服務。不斷提升國內非運營商集客市場收入規模和發展質量,保持企業後續發展動力充足、穩定。
在國內電信運營商市場,集團將堅持“CAPEX 與 OPEX+ 智慧應用”發展策略,抓住5G、大數據、雲網融合等機遇,大力開拓傳統優勢類業務,助力客户構建雲網融合的新型網絡基礎設施。為客户提供“雲+5G+DICT”多場景產品和服務,滿足客户業務發展和數字化轉型需求。針對新時期客户對服務品質提出的新要求進行識別、研判,發揮多年積澱經驗、利用好上善若水的企業文化,對客户新要求做出快速應答和嚮應,更好體現自身價值、融入行業生態,努力保持企業經營基本面穩健。
在海外市場,集團充分認識到海外疫情防控的嚴峻性、複雜性、長期性,將慎終如始築牢防疫底座,防範海外疫情風險。同時,抓住“一帶一路”深入推進、“國際國內雙循環相互促進的新發展格局”所帶來的機遇,在做好現有總承包大項目實施的基礎上,利用“EPC+F+I+O+S”[模式,在電力、交通、智慧城市、運營商 OPEX 業務方面尋求更多突破。繼續強化與國內電信運營商、“走出去”中國企業協同合作,優勢互補,不斷拓寬海外市場收入來源。利用多種金融、IT 手段,預判、防範海外業務風險。
中國通信服務董事長張志勇表示:“二零二一年,是‘十四五’開局之年,國家將進入新發展階段,集團作為‘新一代綜合智慧服務商’,將在做好疫情防控的基礎上,把握數字經濟蓬勃發展、社會加快數字化轉型和國家落實‘碳達峯、碳中和’目標等機遇,加大相關領域的研發投入,充分發揮‘新一代綜合智慧服務商’優勢,通過內涵式增長與外延式發展並重策略,持續推進企業高質量發展。
集團將以引入戰略性股東為契機,利用好產業資本作為企業發展的倍增器,為自身持續、健康發展打開新局面。集團亦將秉持開放的心態,繼續尋找具有協同效應的戰略投資者,助力公司深化改革、創新轉型和可持續發展,為股東、客户、員工創造更多價值。”
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